Hauptamt
Haushaltsdiagramm
-5.968.111,48 €
Organisation und EDV
Organisation und EDV
-5.968.111,48 €
-4.537.092,97 €
Personalwesen
Personalwesen
-4.537.092,97 €
-615.825,14 €
Steuerungsunterstützung
Steuerungsunterstützung
-615.825,14 €
-556.608,81 €
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
-556.608,81 €
-463.924,92 €
Zentrale Dienstleistungen
Zentrale Dienstleistungen
-463.924,92 €
-262.854,22 €
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
-262.854,22 €
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.500 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262.833,32 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 283.833,32 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -12.688.250,86 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -12.404.417,54 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -12.404.417,54 € |